Внутренний аудит и управление рисками

Процедуры внутреннего аудита являются неотъемлемой частью системы корпоративного управления и включают целенаправленные действия Совета директоров и менеджмента Компании, направленные на улучшение процесса управления рисками и повышение вероятности достижения поставленных целей. Для осуществления независимой и системной оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Компании создано Управление внутреннего аудита.

Управление внутреннего аудита функционально подчинено Совету директоров и находится в прямом подчинении Генеральному директору.

Целью деятельности Управления внутреннего аудита является содействие руководству путем предоставления разумных и обоснованных гарантий и консультаций, направленных на достижение целей Компании.

В задачи Управления внутреннего аудита входит:

  • Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками бизнес-процессов Компании.
  • Выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности и устранению недостатков по результатам аудита.
  • Контроль выполнения мероприятий, разработанных руководством по результатам аудита.
  • Взаимодействие с подразделениями Компании в вопросах, относящихся к ведению внутреннего аудита.
  • Выполнение заданий и участие в проектах по запросу Совета директоров и руководства Компании в пределах своей компетенции.
  • Координация работы корпоративной «Горячей линии».

Отчет по результатам деятельности Управления внутреннего аудита ежегодно направляется руководству Компании, Комитету по аудиту и Совету Директоров.

Начальник управления внутреннего аудита

Рахматуллин Ильдар Асылгараевич

Родился в 1977 году. Окончил Казанский Государственный Финансово-экономический Институт по специальности бухгалтерский учет и аудит. С 1999 года работает в ПАО «Татнефть». С 2006 года начальник управления внутреннего аудита ПАО "Татнефть".